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上海自考网> 试题题库列表页> 注册会计师拟对甲公司银行存款余额实施函证程序,下列做法中错误的是

2017年10月审计学

卷面总分:120分     试卷年份:2017    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

注册会计师拟对甲公司银行存款余额实施函证程序,下列做法中错误的是

  • A、以甲公司的名义寄发银行询证函
  • B、对甲公司所有银行存款账户实施函证程序
  • C、由甲公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师审核后直接发出并回收
  • D、如果银行询证函回函结果表明没有差异,就可确认银行存款的所有相关认定是正确的
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审计分为详细审计与抽样审计,这种分类的标准是根据

  • A、审计对象
  • B、审计目的
  • C、审计内容
  • D、审计证据的检查范围

注册会计师李维在审计艾佳股份公司的存货时提出监盘,但艾佳股份公司的存货主 管副总经理表示年终前已经作过盘点,并向注册会计师李维提供了盘的全部记 录。注册会计师李维审查了盘点记录后便认可了存货的真实性。然而,后来存货被证实存在大量虚构情况。要求,请你对注册会计师李维进行责任认定,并说明理由。


下列各项不属于内部控制要素的是

  • A、对控制的监督
  • B、风险评估过程
  • C、控制活动
  • D、被审计单位的经营风险
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